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国药集团关于审计署2016年度财务收支审计结果整改情况的说明

发布时间:2018-06-20 来源: 阅读次数:86

审计署2017年对中国医药集团有限公司(以下简称国药集团)2016年度财务收支情况进行了审计。审计结果表明,国药集团围绕自身发展战略,推进医药分销物流配送网络建设,加强生物制品、化学制药等资源整合和转型升级,加快推进研发中心建设;落实董事会职权改革试点,实施董事会中长期发展规划,开展经营层高管人员选聘、薪酬和重大财务事项管理等,强化特困企业治理,持续降本增效;健全授权决策体系,扩大二级子公司经营决策权,逐步完善以经营业绩、节能减排等为主要内容的考核体系。同时客观地指出国药集团在财务管理、会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神等方面还存在一些问题。

国药集团高度重视审计报告中反映的问题,按照“整改全覆盖、问题零容忍”的工作目标,迅速组织有关部门、子公司全面部署整改落实工作,要求各责任主体深入分析问题产生的原因,逐条逐项制定切实可行的整改措施和方案,落实整改责任人。本着立行立改的原则,制定详细的时间进度表,加快整改进度,切实完成整改任务,杜绝类似问题再次发生。

国药集团诚挚感谢审计署对我集团经营管理状况的评价和指出的问题,同时真诚欢迎社会各界对国药集团的工作进行指导、监督。国药集团将以本次整改为契机,认真落实国家宏观经济政策和决策部署,严格执行中央八项规定,不断完善体制机制和制度建设,进一步弥补管理漏洞,增强风险抵御能力,建立长效机制,实现企业可持续发展。

                                                                                  中国医药集团有限公司

                                                                                         2018年6月20日